本網(wǎng)訊 根據(jù)省公司《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》等財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定。近日,濟(jì)南分公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部積極配合省公司審計(jì)部完成了對(duì)2014年原主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計(jì)整改落實(shí)情況的檢查。
檢查內(nèi)容包括:針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定的整改措施以及落實(shí)情況;完善資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理等內(nèi)控制度;加強(qiáng)內(nèi)部控制與經(jīng)營(yíng)管理的檢查等內(nèi)容。檢查結(jié)果令人滿意,受到省市公司領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。
針對(duì)一年來(lái)的財(cái)務(wù)工作整改情況,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部把工作中的具體做法、經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié),向省公司審計(jì)部提交了《濟(jì)南分公司原主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)整改成效匯報(bào)》。